你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報免稅的 ;? ?
小規模普票不超過45萬增值稅納稅申報表表只用填寫第十行小微企業免稅銷售額吧 免稅申報表和付列資料都不用填吧
小規模納稅人,季度未超過45萬的普票是直接填到10欄:小微企業免稅銷售額這里嗎
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業,需要填寫到小規模納稅人申報表中的免稅銷售額,其中小微企業免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
老師,小規模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業免稅額,是這樣嗎?
當小規模納稅人季度開票額達到50萬時,開具的免稅發票金額填到申報表的 小微企業免稅銷售額還是其他免稅銷售額中
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額?。?/p>
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
那季度銷售60萬,開具60萬的普票,小微企業免稅銷售額填寫45萬,其他免稅銷售額15萬,這樣寫對嗎?
你好 ;超過了 45萬 的 就直接寫12欄次 去報的;? ? ?
60萬全部寫到12欄嗎?
?你好; 是的; 全部寫12欄次去的??
60萬是價稅合計金額,需要把不含稅的金額計算出來嗎?12欄填寫不含稅金額
?你好1. 是的。 直接寫? ?免稅收入 欄次去? 12欄次去; 你們屬于免稅稅率的? 直接含稅金額寫哈? ?
那發票是免稅還是3%的發票呢?
?你好;? ? 免稅稅率; 針對3%業務小規模都是按 免稅稅率普票開的??