同學,你好 是的填在第10欄
小規模一季度不超45萬,增值稅報表收入填在小微企業免稅銷售額那一欄對嗎?
小規模納稅人,季度未超過45萬的普票是直接填到10欄:小微企業免稅銷售額這里嗎
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業,需要填寫到小規模納稅人申報表中的免稅銷售額,其中小微企業免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
小規模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
小規模超過45的不含稅增值稅填寫在10欄小微企業免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
是填的不含稅的不,我進的申報端但沒有發票采集
同學,你好 填不含稅的
那就只填這一欄就行了,其他的都點保存就好了
同學,你好 嗯嗯,是的
但我沒有發票采集哦,我記得之前是有過發票采集的,還是說系統自動的將未超過45萬的普票不用采集
同學,你好 你開票軟件有上報嗎
開票軟件有上報匯總
同學,你好 那就可以了