你好 銷售貨物 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 代墊運雜費500元 借:應收賬款,貸:銀行存款?
銷售給長江公司a產(chǎn)品40件,每件售價500元,計價款2萬元,增值稅2600元,用銀行存款代墊運雜費500元貨款及運雜費尚未收到 老師這個怎么做會計分錄
企業(yè)銷售乙產(chǎn)品500件,每件2000元,增值稅率13%。代墊運雜費500元,以銀行存款支付。收到貨款50000元,存入銀行,其余貨款未收到。
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
銷售b產(chǎn)品500件,單價4000,稅率13%,企業(yè)用銀行存款墊付運費一萬元,增值稅率9%,貨款墊款增值稅率均未收到,
銷售給紅星公司乙產(chǎn)品500件,單價600元,增值稅17%,以銀行存款代墊運費2000元,以上款項全部未收到。
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理