你好 1; 你們意思是 買來貨物 然后自己加工貼牌生產后在銷售; 那么肯定是不一樣的 型號的
稅收分類編碼-物料大類:109050901-電子計算機,勞務名稱(與合同保持一致,怎么簽怎么開):服務器,規格型號(與合同保持一致,怎么簽怎么開):H520-G30 。這個是我們買服務器的供貨方開給我們的發票名稱,那如果我們再開出去的發票是怎么開啊
貼牌生產,工廠提供材料與生產加工,貼我們的牌子。工廠給我們開的發票是貨物。我們開出去的貨物。我們這個進項銷項的發票名稱規格型號可以不一致嗎
我們公司是生產牙刷的,然后我們去找別人給我們代加工,他們給我開發票,開的是勞務*某某產品加工,我可以收這個發票嗎,因為他們給我們加工回來我們還要繼續生產才能完成這個貨物
老師,我們是小規模公司,我們批發銷售貓砂,我們找的加工廠,工廠的原料生產貓砂,我們采購包裝袋,紙箱,工廠生產完成品,工廠找物流公司發貨,發給全國各地代理,運費是工廠支付給物流公司,然后我們次月連同貨款一起支付給工廠,工廠給我們開發票,發票內容是貓砂。這個物流費跟我們就沒有關系了吧?然后我的憑證需要附物流單嗎?
老師、我們進項發票有一項名稱進來是顏料盤、客戶這批貨是出口的、讓我們工廠開銷項是調色盤、跟報關單名字要一致才能退稅、這個名稱可以開嘛?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
舉個例子比如 圓珠筆。工廠按我們的要求生產出來六邊形的圓珠筆。合同簽名品,六邊形圓珠筆 ,1000萬只。工廠按要求貼我司的品牌名YYDS,運輸給我們。我們銷售時開票,商品名稱寫 YYDS六邊形圓珠筆 。
你好 ; 是的。按照你實物寫就行了。? ??