你好,如果三月份已經做了稅務登記的話,是需要做申報的。
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規模納稅人的時候收到的,發票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規的?
老師,我們公司是小規模納稅人,3月4號才成立的公司,4月份要做納稅申報嗎
4月份成立的小規模公司,5月份要開始申報4月份的個稅嗎
老師,3月份新成立的小規模納稅人,4月份要做哪些申報呢
公司2023年2月成立,小規模納稅人,按季度申報增值稅,4月份要報第一個季度增值稅嗎?
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
做了的,那現在還沒營業,都是0申報吧,還需要傳報表不
沒營業,如果報表上沒有任何數據的話,就是0申報,財務報表和稅種都要報。
只有費用
如果發生了費用,那你報表上應該有相關數據科目余額產生的。要根據那個做出財務報表上報
嗯,做了的,資產負債表和利潤表都做了,那就還是正常申報了嘛
是的,就按照正常申報
老師,那我們的工資都沒超5000就不用做代扣代繳這一步了吧
沒有超過5000也要,但是就是只申報工資額,然后就代扣代繳個稅為O
相當于也要在這個系統里面做人員采集那些信息是吧,這個稅款繳納那里做一下
老師,是不是按綜合所得預繳
安綜合所得申報,工資薪金所得那里填寫你的工資表
好的,沒超過也要填是吧
是的,只要實際發生了工資發放就要填的
好的謝謝
不客氣,很高興能幫到你