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某甲企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,2022年12月初,A材料賬面余額100000元。該企業12月份發生業務如下:(1)10日,購入A材料1000千克,增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,購入該批材料發生保險費1000元,發生運輸費4000元(已取得運輸業專用發票),運輸過程中發生合理損耗10千克,材料已驗收入庫,款項均已通過銀行付訖,運輸費用的增值稅稅率為9%。(2)20日,委托外單位加工B材料(屬于應稅消費品),發出B材料成本為70000元,支付加工20000元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額為2600元,由受托方代收代繳的消費稅為10000元,材料加工完畢驗收入庫,款項均已支付。材料收回后用于繼續生產應稅消費品。(3)25日,領用A材料30000元,用于企業專設銷售機構設備的日常維修,購入A材料時支付的相關增值稅稅額為3900元。(4)31日,生產領用A材料一批,該批材料成本15000元。

2022-04-04 23:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 06:44

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