你好!具體是什么業務呢,小規模可以開3%專票的
老師您好,個體戶住宿服務,開發票,第一季度申報,發現1月份有張專票開成3個點了,怎么辦
你好,個體戶開普通發票2022年4月份,有一張發票開成3個點,本開免稅,有什么影響,季度報在每月15萬以下
老師您好,小規模公司,第一季度開具專票一個點,有張開錯了,第二季度專票都是3個點了,然后現在申報,多出那張發票2%的稅,這樣咋申報
老師您好,小規模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點的專票,這樣咋申報呢老師!
老師好,我這個季度紅沖了一張3月份1個點的發票,怎么申報增值稅 小規模!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是賓館,開的住宿費
你好!開錯了,可以開紅字發票沖減的
發票已給對方,賓館開發票人太多,可能對方都抵扣了,怎么辦,現在要報稅了,怎么報
這個月按開票金額正常申報 然后再做開紅字發票沖減。
問題是對方的發票都退不回來了
開紅字發票,對方發票不用退回的(如果是當月作廢,是需要退回發票的)