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老師好,我這個季度紅沖了一張3月份1個點的發票,怎么申報增值稅 小規模!

2022-10-09 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 12:02

你好,只是紅沖了,咱沒有填開,然后如果都是普通發票的話,不用管那個稅點的問題,直接按照不含稅的銷售額正常填寫就可以。

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快賬用戶5999 追問 2022-10-09 12:05

我現在比對不通過,有征管提示!我就沒有在繼續申報了!

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齊紅老師 解答 2022-10-09 12:07

你好,你看那個提示是強制性的還是別的,如果不是強制性的,直接下一步就可以點擊繼續申報。

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快賬用戶5999 追問 2022-10-09 12:09

可以點繼續申報,和終止申報

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快賬用戶5999 追問 2022-10-09 12:09

我就點了終止申報

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齊紅老師 解答 2022-10-09 12:10

你好,你重新再點開表格重新申報,點擊繼續申報就行,那是一個提示性的,不用管他。

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你好,只是紅沖了,咱沒有填開,然后如果都是普通發票的話,不用管那個稅點的問題,直接按照不含稅的銷售額正常填寫就可以。
2022-10-09
你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?
2022-10-17
你好,你的申報系統數字自動生成出來,你只需要核對,沒問題,就可以申報的。
2022-07-11
你好,這個你得去稅務局申報,你的1%的應該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
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