21年4季度的留底稅額還有1萬 可以轉(zhuǎn)到22年繼續(xù)抵扣。
21年4季度的留底稅額還有1萬 可以轉(zhuǎn)到22年繼續(xù)抵扣嗎
21年10月到22年4月每個月都有新增的留底稅額大于0,22年5月沒有認(rèn)證發(fā)票,6月想申請留底退稅可以申請嗎
老師好,請教一下,如果年底第四季度申報納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額還有留抵的情況下,第二年可以繼續(xù)抵扣嗎?還是要退稅呢?
請問我單位去年12月有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)發(fā)票可抵扣項(xiàng)目會計忘記抵扣。且已經(jīng)交了去年4季度4千多元文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),是否可以在今年1季度申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時繼續(xù)申報抵扣呢?去年的發(fā)票還是可以繼續(xù)用來抵扣的吧?
老師我還想問一下我增值稅的時候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費(fèi)用啊
老師,那游樂場設(shè)備的折舊是一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是先計入什么科目再根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啊,如果一次計入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留底) 要進(jìn)票多少呀?
你好老師,我們是個體戶,賬號是法人名字開的卡,款轉(zhuǎn)進(jìn)去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時候,銀行存款只進(jìn)沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計填入期初設(shè)置余額里嗎?
個體戶沒有記賬,工商年報中的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么填?比如收入成本利潤資產(chǎn)負(fù)債等
支付工會費(fèi)在現(xiàn)金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計入成本,那些計入費(fèi)用
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?
21年4季度應(yīng)納稅所得額是-3500 可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎
一題一問,請重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個數(shù)結(jié)算的