同學你好 可以留抵明年繼續(xù)抵扣
您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師好,請教一下,如果年底第四季度申報納稅,進項稅額還有留抵的情況下,第二年可以繼續(xù)抵扣嗎?還是要退稅呢?
退還增量留抵稅額 進項稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務機關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務機關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
老師我還想問一下我增值稅的時候,4月銷項稅2000,要抵扣的進項稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
老師好我想問一下如果我4月抵扣完留底500元,留著5月抵扣可以嗎?還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額,可以留著2024年抵扣嗎?還是必須在2023年底做進項稅額轉(zhuǎn)出?
謝謝老師
老師,我9月份有一百多的費用專票進項,我一直沒有勾選,這個費用發(fā)票我不想認證,一直在系統(tǒng)里有影響嗎?
同學你好 你勾選了轉(zhuǎn)出就可以
同學你好 如果想以后認證就可以先計入待認證抵扣進項
這個費用當時在8月份已經(jīng)價稅合計入賬了(因為不知道對方會開專票),而且我在10月份才拿到的發(fā)票,然后現(xiàn)在我不想改賬了,這個專票的進項我也不想要,我能把這個直接當普票用嗎?然后增值稅 系統(tǒng)里放著就不勾選行嗎?
嗯 不勾選不可以的哦
老師,那我把這個票退回去,讓對方紅沖掉,這樣增值稅系統(tǒng)里是不是就沒有這個票了? 重新給我開一張普票過來可以嗎?
同學你好 嗯 重新給你開就可以了