這個(gè)是留抵是可以以后月份直接抵扣的
老師好,請(qǐng)教一下,如果年底第四季度申報(bào)納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額還有留抵的情況下,第二年可以繼續(xù)抵扣嗎?還是要退稅呢?
老師我還想問(wèn)一下我增值稅的時(shí)候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
老師好我想問(wèn)一下如果我4月抵扣完留底500元,留著5月抵扣可以嗎?還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額,可以留著2024年抵扣嗎?還是必須在2023年底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
這個(gè)月有員工出差的車票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車票再用來(lái)計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問(wèn)問(wèn)看車票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時(shí)候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來(lái),比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無(wú)形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬(wàn),那么扣除是100萬(wàn)還是150萬(wàn)
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場(chǎng)地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社??劭钐崾救絽f(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表日,以外幣計(jì)價(jià)的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。老師啥意思能不能舉個(gè)例子
小規(guī)模公司,銷售貨物25萬(wàn),與賣了自家不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn),報(bào)稅的話,25萬(wàn)免增值稅,200萬(wàn)的不動(dòng)產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費(fèi)全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動(dòng)帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額 是在報(bào)表項(xiàng)目中 其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額負(fù)數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個(gè)稅上有沒(méi)有優(yōu)惠政策?
老師,請(qǐng)我問(wèn)一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)收入200萬(wàn),銷售貨物的是免征的,不動(dòng)產(chǎn)征收10萬(wàn)的稅,那小規(guī)模填寫尾巴稅按照10萬(wàn)減半嗎?一稅兩費(fèi)都減半嗎?減免表也要填嗎?