同學您好,您是現在一直掛在預收款款里面是吧,以前年度的收入,借預收賬款貸以前年度損益調整,同時結轉對應的成本,借以前年度損益調整貸庫存商品,然后再把以前年度損益調整的余額轉到利潤分配-未分配利潤。申報的話,您可以去稅務局補申報,就是麻煩一點,要補申報增值稅申報表,還有所得稅匯算清繳的申報表,要申報出口退稅的話,業比較麻煩,每年4月申報期內要把上年的出口退稅的申報完,您這屬于超期申報的話,需要提供相關證明的。
老師好! 關于出口貨物 請教一個問題:發現老板有少數幾筆往年的出口貨物,沒有開票和申報,看到銀行流水有外匯收款才知道。賬要怎么平有哪些建議或者方案,麻煩知道的專業老師指點指點,謝謝
老師好! 關于出口貨物 請教一個問題:發現老板有少數幾筆往年的出口貨物,沒有確認收入及開票和申報,看到銀行流水有外匯收款才知道。賬要怎么平有哪些建議或者方案,麻煩知道的專業老師指點指點,謝謝
我們是新成立的外貿公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導一個“流程圖”,有個先后順序的引導,幫助我們捋順一下?[合十] 比如結匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準備什么資料……出報關單后再讓工廠開專票嗎……出口發票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿,還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
出口企業,1.請問老師專管員發來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關單沒有開票,。2.現在要填寫出口海關數據,跟增值稅申報的數據 這樣肯定有差額出現 ,如果按照申報增值稅的數據填寫??墒乾F在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應鏈公司與貿易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應鏈租貿易公司的車,是不是要對公打款,貿易公司給我們開發票,供應鏈公司才能抵扣油費發票。因為供應鏈公司沒車才租貿易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產是286萬 減去截止到3.6的資產是406萬 資產減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業所得稅的收入確認時間點?謝謝!
怎么到電子稅務局取消辦稅員身份證,財務負責人
老師是掛預收款。 1.那如果2020年也有一筆呢? 2.出口退稅申報及退稅有流程嗎?相關證明需要哪些? 3.如果21年匯算清繳還未申報可以直接電子稅務局申報嗎? 4.可以把這收入申報在22年?
2020年的過期了,那就去只能先按正常申報,然后申報的時候會提示您逾期,需要提供說明,就是一份格式文件,我晚點找了發您
也有的單位是這樣做的,您普票發票就開在2022年
好的,老師可以申報不開票收入嗎
您申報出口退稅需要有開普票的
老師退稅怎么計算呢,現在開還可以申請退稅嗎
可以申請退稅的,2021年對抓緊這幾天申報
老師不知道怎么申報,在哪里申報?什么時候申報截止呢?老師方便留個電話或者微信嗎
就是和您正常的出口退稅是一樣申報的,這月申報截止日期是4.20,在申報期內一定要申報,要不然超期了比較麻煩
我的QQ號是2775459396,您加下我吧
好的老師,已經加了
好的,我待會進去看下