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老師好,請問審計調整了上年度工資,借管理費用工資貸應付職工薪酬,我在2022年要怎么過賬,怎么用利潤分配未分配利潤這個科目?分錄要怎么記才對?

2022-04-03 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-03 17:21

你好 什么原因調整的 多計提了還是少了

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快賬用戶2645 追問 2022-04-03 17:22

上年少提了

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齊紅老師 解答 2022-04-03 17:26

借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬補上就可以了。

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快賬用戶2645 追問 2022-04-03 17:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-03 17:30

不用客氣,工作愉快。

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你好 什么原因調整的 多計提了還是少了
2022-04-03
您好,不是,是借以前年度損益調整(紅字) 貸:應付職工薪酬--工資(紅字) 借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調整(紅字)
2022-04-13
你好,同學。 這是屬于沖減之前的管理費用工資,同時再調整計提工資,跨年用以前年度損益 調整處理。 就是調減當期費用,調增以前年度費用。
2020-09-23
你好,忘了沖銷是什么意思啊?
2023-12-08
你好; 不能; 你都沒有這個科目哈; 你走利潤分配去做? ?
2023-05-18
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