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Q

老師,如果因為調整跨年分錄做了分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付工資-應付職工薪酬 那期末需要怎么結轉嗎

2023-03-14 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 09:39

同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要結轉了的

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快賬用戶2078 追問 2023-03-14 09:41

但報表的期初未分配利潤加凈利潤就對不上期末的未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:53

有調整就不需要對上的有這個差異才是正常的

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快賬用戶2078 追問 2023-03-14 09:54

那這一整年都會有這個差異存在,我不用管是吧

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:03

是的沒錯, 是這樣的

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同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要結轉了的
2023-03-14
你好,這個不存在損益科目,不需要結轉
2023-07-11
您好,不是,是借以前年度損益調整(紅字) 貸:應付職工薪酬--工資(紅字) 借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調整(紅字)
2022-04-13
你好,這里的資產是多少? 根據你提供的分錄,是工資增加2才是。 是代表費用增加2的意思。
2023-10-11
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-06-17
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