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老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發票開進來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得

2022-04-02 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 14:27

您好你是做到主營業務成本里面了嗎。

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快賬用戶3650 追問 2022-04-02 14:27

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:31

您好同學,借應付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤,然后收到新的發票以后再 借利潤分配未分配利潤 貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:31

我說的是小企業會計準則的做賬方法。

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快賬用戶3650 追問 2022-04-02 14:32

老師,我們是企業會計準則2001

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:37

企業會計準則的話,你再多增加一個科目,就用以前年度損益調整先做憑證,然后再轉到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3650 追問 2022-04-02 14:38

借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:39

對,就是這個意思。同學

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快賬用戶3650 追問 2022-04-02 14:43

老師我現在收到了發票,怎么做,麻煩寫出來,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:47

你收到發票,你正常做賬,借主營業務成本,貸銀行存款就可以。

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您好你是做到主營業務成本里面了嗎。
2022-04-02
您好。根據發票金額,紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬,借開發產品,貸應付賬款
2021-01-03
今年借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
2023-08-02
您好 請問單位用什么會計準則
2024-04-29
同學你好 是什么會計準則
2024-02-23
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