您好你是做到主營業務成本里面了嗎。
房地產公司。去年12月份要結轉成本,因此暫估了成本,我的分錄為,借:開發產品 貸:應付賬款-暫估入賬,請問今年施工方開發票來我付款的分錄怎么做?
老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發票開進來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
老師我去年12月做了一筆暫估90萬,對方沒有給我開票,當時會計分錄是借:主營業務成本,貸:應收賬款-暫估成本,對方今年5月給我們補開了發票90萬,錢未付給對方,那么5月怎么做分錄?匯繳清算怎么做?
老師,我公司是咨詢服務類公司,這是去年暫估的成本,今年只開回來30萬的發票沖減暫估,匯算的時候我調增了補交了稅款,那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業務成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業務成本-負數貸應付賬款暫估負數),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結轉,但是有發票回來,我需要沖減暫估,然后結轉成本的時候就會設計到主營業務成本,怎么處理呢
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師我們是電力工程公司,我們承接了個變壓器的拆除加運輸工作,合同就一個總金額10萬,沒有明確區分拆除費用和運輸費用各是多少,這種情況下,我怎么開票,發票稅目可以開建筑服務*變壓器拆除嗎
老師,開票時鍋爐自動化控制系統的安裝費和設備調試費是不是都可以開信息技術服務
老師,開的物業費和注冊地址不一樣,開的是家里的地址,能用嗎
如果一個企業不計提折舊的話,稅務上會有什么風險嗎?
老師 你好 我想問一下 做工商年報,單位交費基數(單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數)在哪里能查詢到呢?平時為公司繳費都在電子稅務局里繳納的,這個基數是取2024年全年求和基數嗎?
2024年申請上的高新,匯算清繳表A107041表,第15行前一、二年度的數需要填嗎? 第二個問題,研發費用加計扣除退稅的風險高嗎
是的老師
您好同學,借應付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤,然后收到新的發票以后再 借利潤分配未分配利潤 貸,銀行存款。
我說的是小企業會計準則的做賬方法。
老師,我們是企業會計準則2001
企業會計準則的話,你再多增加一個科目,就用以前年度損益調整先做憑證,然后再轉到利潤分配未分配利潤。
借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
對,就是這個意思。同學
老師我現在收到了發票,怎么做,麻煩寫出來,謝謝
你收到發票,你正常做賬,借主營業務成本,貸銀行存款就可以。