您好。根據(jù)發(fā)票金額,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,借開發(fā)產(chǎn)品,貸應(yīng)付賬款
房地產(chǎn)公司。去年12月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此暫估了成本,我的分錄為,借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,請(qǐng)問今年施工方開發(fā)票來我付款的分錄怎么做?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好。我們公司去年有12萬應(yīng)付賬款-暫估。且已結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。請(qǐng)問今年3月份有發(fā)票開進(jìn)來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
我在去年年底的時(shí)候,做了工程施工暫估,會(huì)計(jì)分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 200萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)都需要注意什么事項(xiàng)?
老師好,前任會(huì)計(jì)23年一月份給對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票臺(tái)頭開錯(cuò)了,對(duì)方今天給老板發(fā)過來要求做廢,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔(dān)保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個(gè)月,利隨本清。計(jì)提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復(fù)審了,那我填匯算的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用要不要填了,企業(yè)虧損嚴(yán)重,不加計(jì)都虧損好多,差不多關(guān)門的狀態(tài)了,那我要怎么做,
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細(xì)具體點(diǎn)
老師咨詢您 一個(gè)問題 我這邊一個(gè)公寓,合同跟個(gè)人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學(xué)財(cái)務(wù)是知道的一打一個(gè)準(zhǔn),但又感覺很被動(dòng) 老師你說可以簽合同時(shí)備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細(xì)過多,都需要開具明細(xì)嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對(duì)公轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?