3月份退回了一些1月份減免的附加稅,這個月我做了借:銀行存款 貸:主營業務稅金及附加 3月份的當月實際稅金,正常計提的。 月末結轉時,只結轉了計提的3月份的主營業務稅金及附加
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
增值稅附加稅那些,以9月為例,9月末計提了本月,但是9月初繳納了8月的,因為每個月增值稅金額不一樣,這樣不就導致,未交增值稅教育費附加城建稅這些科目期末都有余額嗎?稅金及附加結轉至本年利潤了,資產負債表和利潤表都沒有這些科目,這個體現在哪里了?
老師您好,我是一般納稅人,七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發現免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報表里面,營業稅金及附加這一欄,因為8月憑證結轉損益的時候就有了貸方負數,所以導致第三季度本期的教育費附加這一欄金額對不上本月實際的教育費附加,這怎么辦呢?第三季度報表這樣正確嗎?
每個月結束,收入費用類的科目(主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、其他業務收入、其他業務支出、管理費用、財務費用等)余額要結轉入本年利潤,計算本年實現利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上,只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎?還是年底統一結轉,為啥導出來的是沒有結轉的
3月份沖減一些之前月份的主營業務稅金及附加,然后這個月月末結轉主營業務稅金及附加時,只結轉了本月計提借方金額,這是什么原因啊? 這樣的話,結轉的本年利潤跟利潤表里不一致了,差額就是這個沖減的主營業務稅金及附加
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
一般損益類的科目。你可以把那個稅金及附加放在借方,放負數。