你好,這里的增值稅稅率是13%嗎?
2019年8月份 , 華海公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為400 200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為19 500元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為205 050元。當(dāng)月公司已用銀行存款支付增值稅稅款204 650元,請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)交增值稅并編制會(huì)計(jì)分錄。
2020年6月份,甲公司發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)為161800元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為105350元。該公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅為多少?
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
清華園食品有限公司2021年I1~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年1I月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如000元。(2)202I年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
公司股東給公司賬號(hào)上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會(huì)計(jì)做賬這個(gè)能不能把他寫成股東的實(shí)收資本?
歐老師測(cè)繪費(fèi)怎樣開(kāi)具發(fā)票?其他老師接差評(píng)
我是一家集團(tuán)二級(jí)單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的。現(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過(guò)程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開(kāi)代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫?
員工個(gè)人所得稅,境外所得怎么申報(bào)個(gè)稅,不通過(guò)公司申報(bào),個(gè)人自主申報(bào)
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來(lái)又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票金額是不是開(kāi)800元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開(kāi)了發(fā)票或員工報(bào)銷 目前公賬沒(méi)錢
老師好,增值稅報(bào)表強(qiáng)制提交以后開(kāi)不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
一般沒(méi)有說(shuō)明稅率都是13%
你好,該公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅=(161800元—105350元)/1.13*13%