您好,是不影響開發票
老師,我開的是小規模勞務公司,這個月我們開出去了12萬的勞務發票,成本發票我準備讓勞務包工頭去稅務局代開人工費發票,他該代開多少金額的發票,我們才能免交企業所得稅
包工頭以個人名義去稅局代開發票給我們,發票抬頭是我們公司,然后讓我們把勞務費轉給工人個人,這樣可以嗎?
勞務公司與包工頭簽的承包合同,包工頭去稅務局代開發票是施工費15萬多,勞務公司再給包工頭底下的工人代發工資,請問勞務公司要給這些工人申報個稅嗎?
老師好 我們公司人工這塊分包出去 但是下包沒有成立公司 他去稅務局按個人經營所得代開勞務發票50萬 我收到發票支付他50萬就行了嗎?,還需要代扣代繳他的個稅嗎?
我們需要包工頭去稅局代開勞務費發票,但是他是另一個公司的法人,這影響開票嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎