學員你好,專票的10萬需要交附加稅城建稅的
小規模公司本月開了20萬的增值稅普通發票,開了10萬的增值稅專用發票(稅率1%),本月需要交增值稅多少錢?
10萬普通發票開了20萬 普通發票的,不需要交增值稅, 專票的10萬需要交附加稅城建稅嗎
老師,您好!小規模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉入營業外收入,專票交增值稅的把他轉入應交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理?。?/p>
小規模開了5萬的專票,10萬的普票,普票免稅,專票的增值稅要交附加稅嗎?
老師,小規模開票30萬,其中增值稅專業發票10萬,增長稅普通發票10萬,普通發票10萬,需要交的增值稅是多少
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒超過45萬就是減半征收附加稅
是的,你的理解完全正確