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老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理

2022-04-01 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 21:40

同學,你好,具體做抵減是什么時候發生什么時候做分錄的,

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快賬用戶1349 追問 2022-04-01 21:41

老師,您的意思是我不應該在15月份做分錄,應該1月份抵減時做分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:42

你發生的時候做了管理費用,就不用管了,什么時候有稅,什么時候做抵扣的分錄,如果已經做了,就別動了,按理是不結轉到應交稅費的

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:42

對的,應該是實際抵減的時候做分錄。

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快賬用戶1349 追問 2022-04-01 21:44

那我應該怎么更正12月份已經做了的憑證呢?我12月份做的分錄是:借:管理費用-辦公費-280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款-280

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:46

同學,你好,建議你不用動了,今天有稅處理了就行了

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快賬用戶1349 追問 2022-04-01 21:50

老師,不處理的話,我賬上未交增值稅顯示有280元余額,說明少交稅280元啊

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:53

同學,你好,那你看到別扭就紅沖之前的分錄就行了

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同學,你好,具體做抵減是什么時候發生什么時候做分錄的,
2022-04-01
你好,按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。你參考一下這個https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
你好同學 借:應交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
2021-07-08
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