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例題·計算分析題】A公司會計人員登記賬簿時,發(fā)現(xiàn)如下問題: ?。?)開出轉賬支票購買辦公用電腦1臺,總價款為3000元(增值稅略),記賬憑證的分錄為:  借:管理費用    30000    貸:銀行存款     30000  (2)以現(xiàn)金報銷車間辦公用品費,原始憑證上顯示金額為900元,記賬憑證的分錄為:  借:制造費用90         貸:庫存現(xiàn)金90   (1)編制第(1)筆記錄時正確的會計分錄;  (2)編制第(2)筆記錄時正確的會計分錄;  考法2: ?。?)更正第(1)筆記錄時需要做的會計分錄; ?。?)更正第(2)筆記錄時需要做的會計分錄。      

2022-03-31 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-31 19:10

你好,學員,這個具體咨詢什么問題的

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快賬用戶1181 追問 2022-03-31 19:11

(1)編制第(1)筆記錄時正確的會計分錄; ?。?)編制第(2)筆記錄時正確的會計分錄;  考法2: ?。?)更正第(1)筆記錄時需要做的會計分錄; ?。?)更正第(2)筆記錄時需要做的會計分錄。

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齊紅老師 解答 2022-03-31 19:11

這個是完整的題目嗎,有點亂

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快賬用戶1181 追問 2022-03-31 19:13

這是我的老師發(fā)的

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齊紅老師 解答 2022-03-31 19:14

1借管理費用3000 貸銀行存款3000

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齊紅老師 解答 2022-03-31 19:14

1借固定資產3000 貸銀行存款3000

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齊紅老師 解答 2022-03-31 19:14

2借制造費用900 貸庫存現(xiàn)金900

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相關問題討論
你好,學員,這個具體咨詢什么問題的
2022-03-31
你好同學,稍等回復您
2023-03-30
你好! 1.劃線更正 2沖紅重寫 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金 3對的 補充更正 借應付職工薪酬45000-4500 貸庫存現(xiàn)金
2022-05-13
記賬有問題的,這個金額不對,少做了金額,借銷售費用辦公費360 貸銀行存款360
2022-12-07
你好稍等給你回復的
2022-12-07
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