同學你好 則該業務的銷項稅額為多少?——3640000*13%加13221/(1加13%)*13%
某商貿公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額為3640000元。同時,向客戶收取了包裝費13221元。則該業務的銷項稅額為多少
某商貿公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額3640000元。同時,向客戶收取了包裝費13221元。則該業務的銷項稅額為()元A.327600B.401854C.328790D.473200急急急急!
丙公司為增值稅一般納稅人。2019年6月向某超市銷售一批面粉,取得的不含增值稅銷售額為76000元,同時向超市收取面粉的包裝物押金452元要求計算丙公司該筆業務的增值稅銷項稅額
某商貿公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額為3640000元。同時,向客戶收取了包裝費13221元。則該業務的銷項稅額為多少?A.327600B.401854C.328790D.473200
某商貿公司為增值稅一般納稅人,2015年五月銷售面粉一批取得含增某商貿公司為增值稅一般納稅人,2015年五月銷售面粉一批。取得不含增稅的某商貿公司為增值稅一般納稅人,2015年五月銷售面粉一批。取得不含增值稅銷售某商貿公司為增值稅一般納稅人,2015年五月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額364000元,同時,向顧客收取了包裝物13221元,咋給業務的銷項稅額為多少元?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
可是得出來的數選項里沒有,咋辦
同學學你好 則該業務的銷項稅額為多少?——3640000*9%加13221/(1加9%)*9%=328691.64