是的,每個月的普票 和電子普票這些都要當月給外賬。
老師,你好!我公司是一般納稅人,取得的滴滴打車電子普通發票,樣式我給你拍照,你幫我看一下這個可以抵扣增值稅嗎
老師你好 想問一下 一般納稅人 每個月的普票 和電子普票這些都要當月給外賬 不能像專票一樣可以留在下個月抵扣
你好老師,我們是商貿公司,有品牌代理費用,這個品牌費對方給開了專用發票 每月三萬 ,外賬說在開讓開普通發票,不要專票 說不好抵 ,也是做費用的,下次開普票,這個普票和專票能一樣嗎,
老師好,我想問下,我開的電子普通發票,一個月可以領40份票,為什么每個月已開的和能用的票總是不夠40呢?謝謝
老師好!我們公司是一般納稅人,之前物業公司都給我們開紙質的水電專票用于抵扣,這個月物業公司問能給我們開電子專票么?請問專票有電子的嗎,一樣可抵扣嗎?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
是不是只有專票才能留在下個月抵扣 其他發票只能當月抵扣 當月給外賬
專票可以當月抵扣 的。
老師這張發票要對方重新給我們開 我這邊需要做什么呢?今天是三月最后一天了,
不要認證,將發票退回去,讓對方作廢重開即可。 可先讓對方作廢。
但是今天最后一天啊
今天最后一天,可讓對方先在開票系統中作廢。同時將發票郵寄給對方