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海華公司2019年5月20日向東方股份有限公司銷售一批產品,增值稅專用發票上注明的產品銷售收入為20000元,增值稅為2600。同日,海華公司收到東方股份有限公司開出并經銀行承兌的不帶息商業匯票一張,其出票日為5月20日,期限為3個月,面值為22600元。3個月后,應收票據到期,收回票款22600元并存入銀行。跪求會計分錄怎么計算

2022-03-31 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-31 09:39

你好 銷售的時候 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到票款 借:銀行存款,貸:應收票據?

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快賬用戶akxd 追問 2022-03-31 09:41

怎么計算還用算貼現嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:47

你好 銷售的時候 借:應收票據? 22600,貸:主營業務收入20000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600 收到票款 借:銀行存款22600,貸:應收票據??22600 這個題目所給信息,不涉及貼現啊?

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你好 銷售的時候 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到票款 借:銀行存款,貸:應收票據?
2022-03-31
你好,學員 借應收票據22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅2600
2022-02-10
借應收票據116000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅16000
2022-01-03
您好 借 應收票據22600 貸 主營業務收入20000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2600
2022-04-11
同學你好,借應收票據 75000?1.13 貸主營業務收入75000 應交稅費75000×0.13
2022-03-06
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