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老師麻煩問一下。我去年計提工資,借主營業務成本貸應付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應該怎么做分錄呢?

2022-03-30 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 16:05

您好同學,今年沖減的話,小企業會計準則 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶9231 追問 2022-03-30 16:06

不用以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 16:11

小企業會計準則里已經沒有這個科目。

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快賬用戶9231 追問 2022-03-30 16:12

那我多提的成本,為什么不需要沖減呢

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齊紅老師 解答 2022-03-30 16:16

現在就用利潤分配,未分配利潤去代替了你那個主營業務成本了,就相當于充電了。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 16:16

就相當于沖減了主營業務成本。

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相關問題討論
您好同學,今年沖減的話,小企業會計準則 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-30
你好,還是,金額寫成負數,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益
2022-03-25
你好,借,應付職工薪酬。貸,以前年度損益調整。
2025-03-04
借應付職工薪酬、 貸利潤分配、未分配利潤 小企業會計準則做賬的
2023-12-07
應該是這樣 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付職工薪酬
2024-07-03
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