你好;? ? 你這個跨年了。 你什么準則的; 好判斷 科目的;? ?
老師麻煩問一下。我去年計提工資,借主營業務成本貸應付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應該怎么做分錄呢?
1、計提工資一直都以實發工資去計提,現在需要如何調整?2、計提工資時可以直接借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資嗎?3、去年做了計提工資,去年沒有做發放的,今年匯算清繳之后才做發放,如何做分錄?
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 發放借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 發放借:應付職工 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:勞務成本 我現在想把錯誤分錄更正過來,你說是現在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規模,做企業咨詢行業
老師:勞務公司去年多計提了工資?分錄是:借:主營業務成本-工資 貸:應付職工薪酬·今年匯算清繳調整了,交了企業所得稅。分錄怎么寫,求解,謝謝
請問老師,是不是服務型公司計提工資分錄寫:借:主營業務成本-工資,貸:應付職工薪酬-工資比較好,不然所得稅申報表都沒主營業務成本
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
小企業會計準則
借應付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤 ; 然后沖了工資; 你利潤會大; 你去看看去年的利潤是否 要補企業所得稅的??
比如補交了2千,分錄怎么寫呢
你好;? ? 借利潤分配- 未分配利潤貸應交稅費 -應交企業所得稅 ; 借? ?應交稅費 -應交企業所得稅 貸銀行存款? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??