是的是的,是這么做的。
老師 所得稅匯算中的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的職工福利費和職工教育經費支出賬載金額是2000,都沒有超過允許扣除的金額,這樣的話,是不是賬載金額,實際發生額和稅收金額都填2000元就可以了?
職工教育經費支出沒有超過8%扣除比例,賬載金額是1500,實際支出1500,但其中500無發票,那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調整明細表時,職工教育經費支出是如下填么?賬載1500,實際1000,稅收1000,納稅調整500,累計結轉以后年度0。請問實際支出金額和稅收金額是按減去500無票后數填么?
老師您好,報年報職工支出及納稅調整明細表當中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額,實際發生額也是賬載金額沒有可以調整的工資薪金, 第2項職工福利費支出,賬載金額和實際發生額都是一樣的,但是我有一個福利費需要調增,2349意外保險沒有發票需要調增
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調整明細表中,職工福利費支出,職工教育經費支出,工會經費支出的賬載金額是指什么
匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表的工資, 社保, 公積金, 職工福利費支出, 的賬載金額, 實際發生額, 和稅收金額怎么填?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?