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某涂料生產公司甲為增值稅一般納稅人,2020年7月發生如下業務:(1)5日以直接收款方式銷售涂料取得不含稅銷售額350萬元;以預收貨款方式銷售涂料取得不含稅銷售額200萬元,本月已發出銷售涂料的80%。(2)12日贈送給某醫院20桶涂料用于裝修,將100桶涂料用于換取其他廠家的原材料。當月不含稅平均銷售價500元/桶,最高不含稅銷售價540元/桶。(3)15日委托某涂料廠乙加工涂料,雙方約定由甲公司提供原材料,材料成本80萬元,乙廠開具的增值稅專用發票上注明加工費10萬元(含代墊輔助材料費用1萬元)、增值稅1.3萬元。乙廠無同類產品對外銷售。(4)28日收回委托乙廠加工的涂料并于本月售出80%,取得不含稅銷售額85萬元。(其他相關資料:涂料消費稅稅率4%)

2022-03-30 10:59
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2022-03-30 11:25

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你好,題目要求做什么?
2022-03-30
你好,請把題目完整發一下
2021-04-20
1)計算業務(1)甲公司應繳納的消費稅 350*0.04+200*0.8*0.04=20.4
2022-05-14
1)業務(2)應繳納的消費稅60*4%=2.4
2022-04-21
(1)計算外購原材料增值稅可抵扣的進項稅額6.5%2B0.09=6.59
2022-10-17
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