企業當月的應納增值稅稅額=12.36/1.03*0.03=0.36
甲工業企業為增值稅小規模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業本年3月的應納增稅額。
某小型工業企業為增值稅小規模納稅人,2016年3月取得含稅銷售收入6. 18萬元;購進原材料-一批,支付貨款2. 12萬元。已知小規模納稅人的增值稅征收率為3%。請計算該企業當月應繳納的增值稅稅額。
甲工業企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收人10.3萬元 (含增值稅),開具增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款 3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業本年3月的應納增值稅.
3.甲工業企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月取得銷售收入12.12萬元(含增值稅),開具增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲工業企業本年5月的應納增值稅。
某小型工業企業是增值稅小規模納稅人。2019年6月取得銷售收入12.36萬元(含增值稅);購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。計算該企業當月的應納增值稅稅額。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?