同學你好 按照開票的金額紅沖然后再按照差額的發票做差額納稅的分錄
9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經結轉到成本里面去。然后等到12月份來的發票是110萬,(反正來的發票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額,我們這個要差額要怎么處理?
我司是施工企業,按項目結轉成本。9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經結轉到成本里面去。然后等到12月份來的發票是110萬,(反正來的發票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額,我們這個要差額要怎么處理?
老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務公司
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
我現在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94),今年回發票
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
同學你好 是你收到的直接按照發票全額來做藍字分錄 但是要先紅沖暫估的全額 這個差額納稅是開票方差額納稅的 跟咱們收票方沒關系