你好;你這個(gè)跨年了。 反結(jié)賬去改下
請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,我去年清理了一個(gè)固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時(shí)就寫了這個(gè)分錄,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營(yíng)業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
老師好~我之前有個(gè)問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時(shí)分錄有誤未把進(jìn)項(xiàng)稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借:固資清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)) 貸:固資清理 因?yàn)槭枪藤Y調(diào)減我們又適用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 3、借營(yíng)業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時(shí)候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去?
一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)報(bào)表?要報(bào)企業(yè)所得稅了,我剛接過來的賬,主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄,只能從這個(gè)月起調(diào),可以調(diào)去年12份的報(bào)表,分錄我這個(gè)月反沖了,報(bào)表我不會(huì)調(diào)?
您好,老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表里的員工社保在期間費(fèi)用那個(gè)表里是填寫在工資薪金里還是各項(xiàng)稅費(fèi)里
車輛保養(yǎng)(機(jī)油,空氣濾芯。機(jī)油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費(fèi)用-車輛維修費(fèi)?
老師 電商平臺(tái)掙的錢(毛利潤(rùn))包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點(diǎn)的國(guó)際代理運(yùn)費(fèi)開票是開給我們公司,這個(gè)發(fā)票要怎么入賬
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊
報(bào)關(guān)單上的規(guī)格型號(hào)怎么界定 比如:這份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單的規(guī)格型號(hào)是一致的嗎
老師,您好,我的累計(jì)折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開票的銷售方他有個(gè)紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對(duì)方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會(huì)在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤(rùn)為借方,軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中時(shí),本年利潤(rùn)還在借方是負(fù)數(shù)的紅字,利潤(rùn)分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設(shè)置嗎?
年報(bào)我還沒報(bào),我就直接反結(jié)賬到10月份,重新寫分錄,然后再結(jié)賬,報(bào)年報(bào)這樣是嘛
?你好;? ? ?是的。? ?到時(shí)按修改后的數(shù)據(jù)去報(bào)年報(bào)即可 。? 對(duì)的??
老師,我就這樣寫的
正好,清理平掉了,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出要填寫在匯算的105090表是嗎?還得在主表里填寫營(yíng)業(yè)外支出吧
你好;對(duì)的;是這樣來走分錄的??