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(2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 請問什么時候做這個分錄,麻煩老師回答,謝謝

2022-03-26 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-26 17:38

你好!月末做的 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好!月末做的 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-26
同學(xué),你好, 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 次月繳納:繳納時 借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅 貸:銀行存款。
2022-03-28
你好,免抵稅額做分錄: 計提免抵稅額附加稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
2022-03-28
你好,免抵稅是計算的免抵退稅-實際退稅額(增值稅留抵稅額)
2022-03-28
您好!這個是免抵稅額的分錄,不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,這個不影響最終的未交增值稅或者應(yīng)退稅額
2022-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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