你好,你是一般納稅人的話,在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)銷(xiāo)售額就可以的。
現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無(wú)票收入,這個(gè)在增值稅申報(bào)表上該怎么填寫(xiě)
老師,現(xiàn)在都打電話讓退留抵稅額,我有9000多留抵,不想退,可以填在未開(kāi)具發(fā)票收入里面嗎?下次申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào),會(huì)提示數(shù)據(jù)對(duì)比異常嗎?
現(xiàn)在讓退留抵,我有九千多的稅不想退,我能填到無(wú)票收入嗎?下次申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)表,會(huì)不會(huì)對(duì)比異常?
老師你好,麻煩問(wèn)下我現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開(kāi)票收入下個(gè)月在開(kāi)了發(fā)票的話,可以在沖出來(lái)嗎
老師您好 我們是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅。現(xiàn)在留抵退稅申請(qǐng)退稅政策出臺(tái),我們也抵扣不了,也沒(méi)辦法在未開(kāi)票收入部分填寫(xiě)。如果想增值稅申報(bào)表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷(xiāo)售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫(huà)紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
主表是不是還要把無(wú)票收入的數(shù)據(jù)填列上去
對(duì)的是的,它是自動(dòng)取數(shù)的,在第一行里面。