1借銀行存款5.85 貸其他業務收入5 應交稅費應交增值稅銷項稅0.85
61.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,所得稅稅率為25%,假定不考慮其他相關稅費。A公司主要生產和銷售甲產品,原材料按實際成本核算,在銷售時逐筆結轉銷售成本。2015年度A公司相關經濟業務和事項如下: (1)2月10日,銷售甲產品一批,增值稅專用發票上注明的貨款為600萬元,增值稅稅額102萬元。產品已經發出,貨款和增值稅已經收到并存入銀行,該批產品的實際成本為300萬元。 (2)本年生產產品領用原材料300萬元,生產車間管理領用原材料60萬元,企業管理部門領用原材料20萬 (3)10月3日,銷售原材料批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發票上注明的貨款為20萬元,增值稅稅額為3.4萬元,原材料已經發出,貨款和增值稅已經收到并存入銀行。 (4)本年度用銀行存款支付本期發生的廣告費用6萬元,銷售商品過程中發生的保險費14萬元,計入當期損益的利息費用及銀行手續費合計為4萬元。 (5)計算確認本年應交所得稅53.75萬元,假定不存在所得稅納稅調整因素。 要求:逐筆編制A公司上述業務和事項的會計分錄。
【例題5-2?綜合題】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,所得稅稅率為25%,年末一次確認全年所得稅費用。商品、材料銷售均不含增值稅,商品、材料銷售成本隨銷售收入的確認逐筆結轉,本年利潤采用表結法核算。有關資料如下:12月5日,向乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發票上注明的價款為60萬元,增值稅稅額為7.8萬元,銷售商品實際成本為45萬元。提貨單和增值稅專用發票已交購貨方,并收到購貨方開出的商業承兌匯票。要求:編制甲公司上迷項業務的會計分錄。(答案中金額單位用萬元表示)
【例題22綜合題】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是17%,所得稅稅率為25%,年末一次確認全年所得稅費用。商品、材料銷售均不含增值稅,商品、材料銷售成本隨銷售收入的確認逐筆結轉,本年利潤采用表結法核算。有關資料如下:(2010年綜合題部分資料)12月10日,向丙公司銷售A材料一批該批處理的銷售價格為5萬元,增值稅稅額為0.85萬元,銷售材料實際成本為4萬元。A材料已發出,銷售款項存入銀行。要求:根據資料中業務,編制甲公司相應的會計分錄
分靈題(30.0分)A股份有限公司(以下簡稱A公司)為值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。假定不考息其他相關稅費。A公司主要生產和銷售甲產品。原材料按實成本核算。在銷售時逐筆結轉銷售成本。2020年度,A公司經濟業務和事項如下:(1)12月5日,銷售甲產品一批,該批產品的實際成本為云,增值稅專用發票上注明的貨款為100萬元,增值稅額元。產品已經發出,提貨單已經交給買方,貨款已經收(2)12月8日,購買A材料一批,取得增值稅專用發票,萬元,增值稅3.9萬元,開出并承兌一張期限為四個,材料已驗收入庫。(3)12月15日,本月生產產品領用原材料A材料300萬生產車間一般耗用原材料60萬元,企業管理部廣]領用原材6元。(4)12月18日,銷售原材料一批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發票_上注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元。原材料E已經發出,貨款和增值稅已經收到并存入銀
分錄題(30.0分)A股份有限公司(以下簡稱A公司)為值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。假定不考息其他相關稅費。A公司主要生產和銷售甲產品。原材料按實成本核算。在銷售時逐筆結轉銷售成本。2020年度,A公司經濟業務和事項如下:(1)12月5日,銷售甲產品一批,該批產品的實際成本為云,增值稅專用發票上注明的貨款為100萬元,增值稅額元。產品已經發出,提貨單已經交給買方,貨款已經收(2)12月8日,購買A材料--批,取得增值稅專用發票,萬元,增值稅3.9萬元,開出并承兌--張期限為四個,材料已驗收入庫。(3)12月15日,本月生產產品領用原材料A材料300萬生產車間一般耗用原材料60萬元,企業管理部廣]領用原材6元。(4)12月18日,銷售原材料--批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發票_上注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元。原材料E已經發出,貨款和增值稅已經收到并存入銀(4)12月18日,銷售原材料--批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發票_.上注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元。原材料E已經發
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
借其他業務成本4 貸原材料4