你好,只要申報過個稅的,匯算清繳時都會帶出來相應的收入和已交稅金,匯算后多退少補
我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財務一大堆事,領導還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節骨眼上單位2016年收到4張發票呢出了問題,對方稅局認定為虛開增值稅發票,然后我們也聯系了當時跟我們合作的業務經理,他現在不在那家單位干了,也就是說那四張發票的稅額我們需要進項稅轉出,2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金,金額有點大,我們當時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報,需要把當時發票的金額做納稅調增,那么這個金額能轉入當年的管理費用里沖賬嗎?
老師好,母公司和子公司在不同的地區,老板說根據出差的地區開餐飲發票,和哪個公司異地就開哪個公司的發票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領導們在母公司買社保發一份工資,又在子公司發一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業,不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發現還有一次運輸發票,也是個人提供的發票,現在對方聯系不上了,糾結要不要主動轉出?如果主動轉出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師您好,我們是小規模監理公司,然后我們的一個掛靠單位,這個是個人,他自己到國稅去代開了勞務費發票,個稅當時是我這邊算著給他扣的,但是等我第二個月實際繳納的時候發現少扣了3000,這筆錢我是當天報個稅的時候就要回來了,但是我現在不知道這些賬的分錄怎么做,麻煩您說下
你好,老師,我想咨詢一下個稅,比如說A在單位上班有固定工資,然后A在其他地方做翻譯,自己在稅務局代開發票繳納了增值稅和附加稅,對方單位給他付了發票上的勞務費,那第二年個稅匯算清繳這筆翻譯費是不是也要一起合并納稅?
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元