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21.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購入,購置原價(入賬價值)為800萬元。在銷售過程中應繳納的土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設銷售過程中無其他費用。投入使用時,甲公司預計該寫字樓可使用20年,按平均年限法計提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進項稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若公選擇簡易計稅方法,對甲公司相關業務進行賬務處理。

2022-03-22 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 10:29

你好,同學,具體計算過程為

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:31

應交增值稅=1000/1.05*0.05=47.62 累計折舊=800/20*5=200

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:34

1.借,固定資產清理600 累計折舊200 貸,固定資產800 2.借,銀行存款1000 貸,固定資產清理952.38 應交稅費~增值稅47.62

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:35

3.借,固定資產清理60 貸,應交稅費~應交土地增值稅60 4借,固定資產清理292.38 貸,資產處置損益292.38

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:48

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1,借,銀行存款10000 貸,其他業務收入,差額部分 應交稅費,增值稅200÷1.05×5%
2021-10-14
你好,同學,具體計算過程為
2022-03-22
同學你好 這個題目您有什么疑問呢?
2022-10-18
你好學員,具體哪里不清楚的
2023-10-25
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