你好 去稅局更正申報??
老師,印花稅我們是每月都申報,現在申報12月的多了個1-12月的年度印花稅申報,這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?少報了 稅費,印花稅是根據我們開票金額申報的稅種?
老師節日快樂,這個印花稅稅源信息采集怎么填呢? 我們合同都是一年一年的簽的,這個印花稅是按照季度申報的?是不是去年的就不管他了,只填這一個季度內簽的合同?
公司按開票金額報印花稅上季度開的票,已經交了印花稅;這個季度作廢不開了申報印花稅是申報本月匯總開票金額(正常發票減去紅沖發票的不含稅金額)還是只申報正常發票的不含稅金額,不申報紅沖發票的?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
把少交稅的補上?那我2021年度的賬都結轉了,用不用調賬?
你好 少的會讓補上? ?不用調整以前的賬 現在賬上補記就可以?
2021年的賬不用管,我只要在2022年比如3月份去申報把少交的稅款交了,在3月份做賬,就可以了,這筆分錄咋么寫?
你好? ?借稅金及附加 貸銀行?
我需要拿什么資料去稅務局補繳稅款?
你好 申報表? 執照公章? 銀行卡 身分證 稅局要求的其他資料