你好少繳納了嗎 可以下個月補
請問 印花稅是安月申報的 這個月是季度報 要是填了 一個季度的數據了 有什么影響嗎?
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?少報了 稅費,印花稅是根據我們開票金額申報的稅種?
2021年第一季度的財務報表(資產負債表、利潤表)填寫錯誤,導致后面3個季度有差。填寫財務年報的時候按照正確的填寫就可以了嗎?需不需要到稅務局大廳處理?
老師節日快樂,這個印花稅稅源信息采集怎么填呢? 我們合同都是一年一年的簽的,這個印花稅是按照季度申報的?是不是去年的就不管他了,只填這一個季度內簽的合同?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
嗯嗯,少交了印花稅,但是這是2021年第三季度的,2022年咋么補交?
下個月和這個季度的一塊申報。
不懂,比如,我2021年第三季度,應該交印花稅9元,我交了6元,那3元咋么補交,2022年,今年第一季度比如交印花稅20元,咋么體現?
你好 一塊填寫23就可以的