同學請稍等,正在解答
一般納稅人,開出的銷項票300萬,進項票金額有150萬,稅率都是13%,請問需要繳納的稅金是多少?
一般納稅人,要開十萬的專票,十萬的票是含稅的,按進項票開,稅負率0.003,這個是進項票:數量9000,單價:8.8495575221,金額:79646.02,稅率:13%,稅額:10353.98。十萬的專票要怎么開?單價,金額是多少?求計算過程。
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負率是多少,這個月我們要結賬四十萬進來,給別人開專票銷項出去,我們需要怎么節稅呢?
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負率是多少,這個月我們要結賬四十萬進來,給別人開專票銷項出去,我們需要怎么節稅呢?
例如:本月要開銷項票58萬(含稅價),那么我要按13%交稅,我需要認證多少的進項票呢?(假設你公司是一般納稅人,增值稅稅率是9%,有未開票稅額247.17,未認證的進項稅額12529.98)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
同學你好 不太明白你的意思,開票的稅率是固定的,不能你想按多少稅率就按多少稅率,你的含稅收入是10萬已經確定的情況下,稅額和不含稅金額也同時確定了 不含稅金額=100000/(1%2B13%)=88495.58 稅額=100000-88495.58=11504.42