你好,你是不想抵扣所得稅的話,應該是調增稅收金額那里不要填寫。
公司打算注銷,賬上無形資產沒有攤銷完畢,現在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應該直接計入營業外支出,還是全部計入攤銷費用?填報企業所得稅匯算清繳報表的時候,需要在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上的無形資產損失那你填寫嗎?應該不用進行納稅調整吧?
請問老師,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,有一筆應收壞賬損失,應該體現在主表的營業外支出,是納稅調減對吧。這張表我應該怎么填才會體現納稅調減?
企業所得稅年報申報,填了營業外支出,需要填A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,銀行支付的賠償款應該填這個表那個項目呢?
老師,我在填企業所得稅匯算清繳。成本支出明細表我填了非流動資產損失8959.12,請問,這張資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,我應該怎么填?
23年賬上有1萬元押金收不回來了,計入了營業外支出-壞賬損失,匯算清繳時需要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎?我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細表里營業外支出下面其他行
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
那可以抵扣的話,應該怎么填呢
可以抵扣的,在稅收金額里面填寫的。
需要我截圖給你看下嗎
不可以,抵扣稅收金額就要減去。
哦哦好的
那就是不增不減對吧
對的是的是這么做。
老師你看下
對的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
還有一個問題,就是信息表的資產總額是改不了的嘛
顏色是灰色的
不清楚,我們這邊是自己填寫的,你們那邊是不是自動出現的。
沒事了我知道了
不用客氣,工作愉快