你好,這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎?如果有的話。第一列、第二列填寫營業(yè)外支出的處置收入,填寫處置收入,第五列填寫的是原值減折舊
請問老師,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,有一筆應(yīng)收壞賬損失,應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營業(yè)外支出,是納稅調(diào)減對吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會體現(xiàn)納稅調(diào)減?
所得稅匯算清繳,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)據(jù)怎么填?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
老師下午好!請問企業(yè)去年的商品盤點非正常損失,匯算清繳,是填資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整明細(xì)表和A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表這兩個表嗎?
老師,我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動資產(chǎn)損失8959.12,請問,這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,我應(yīng)該怎么填?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,我沒懂您說的。我們沒有處置收入啊。您說的第一列,第二節(jié),第五列,在哪里?我們是固定資產(chǎn)損失啊,難道不是應(yīng)該填在第7行和第8行?
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)沒有這個金額嗎?
有收到這筆
這筆就是收入的,不是嗎?
老師,您再看下,是這樣填嗎?
在七八行填寫處置收入,你填寫在那里是什么意思
老師,您看下,現(xiàn)在對不對了?要調(diào)增8030?
第五列填寫的不對,應(yīng)該是16989.12
老師,16989.12填在哪行的哪個里面?您說對應(yīng)的前面的行次
第五列第七行、第八行。
老師,現(xiàn)在填對了嗎?那就是不需要納稅調(diào)整了,是嗎?
然后,納稅調(diào)整明細(xì)表,是這樣填,對嗎?
對的,是的,是這么做的。