對的,同學你的理解是正確的
老師,我2017年7月開出6萬的普通發(fā)票,但款對方一直沒給這筆款,這6萬發(fā)票過了3年可以開負數(shù)發(fā)票嗎?
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發(fā)票,會計說要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開具普通發(fā)票呢
一般納稅人開具普通發(fā)票給購貨方多開了7萬元,跨月了,購貨方不愿意退發(fā)票。請問我們這邊可以直接開負數(shù)普通發(fā)票給購貨方嗎?這個負數(shù)普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
老師好,今天把2021年開具的一張普通發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票,但是打印出來的是發(fā)票上方有亂碼,這張負數(shù)發(fā)票不需要給甲方,我們給甲方重新開了一張相同金額的正數(shù)發(fā)票,請問自己留著做賬是否可以正常使用?發(fā)票上方劃紅線的亂碼
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
但是必須要收回發(fā)票才能沖紅,那邊不退
對方?jīng)]有抵扣,你們就可以紅沖發(fā)票
開的是普通發(fā)票,不退回,沒辦法開沖紅發(fā)票
同學,你們要和對方溝通