你好,是的,您的理解完全正確
老師預繳增值稅及附加稅。借方:應交稅費~各種附加 貸:庫存現(xiàn)金 月底是不是要計提出這部分預繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應交各種稅費
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計提稅金及附加了嗎?
老師預交的增值稅以及附加,分錄借應交稅費 —應交增值稅—預交增值稅 稅金及附加—城建稅 貸銀行 對嗎
老師,建筑企業(yè)異地預交增值稅及附加稅時,借:應交稅費,預交增值稅 100 借:稅金及附加 12 應交稅費-各項附加, 貸:應交稅費-各項附加 12 銀行:112,然后月底降預交增值稅結轉到未交增值稅嗎?謝謝
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發(fā)票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現(xiàn)金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發(fā)生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
預交增值稅 借:應交稅費~預繳增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 月末需要結轉 借:應交稅費~未交增值稅 對嗎? 貸:應交稅費~預繳增值稅
可以您這樣處理分錄
預繳的附加稅,電子稅務局里沒有啊。這樣帳上不就比電子稅務局里多了嗎?工商年報21年繳納的稅費我是以賬上為準?還是以電子稅務局里的為準?