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老師,建筑企業異地預交增值稅及附加稅時,借:應交稅費,預交增值稅 100 借:稅金及附加 12 應交稅費-各項附加, 貸:應交稅費-各項附加 12 銀行:112,然后月底降預交增值稅結轉到未交增值稅嗎?謝謝

2023-10-30 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 15:47

您好 請問當月開具發票后需要繳納增值稅嗎

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快賬用戶6874 追問 2023-10-30 15:48

老師,建筑跨區域

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快賬用戶6874 追問 2023-10-30 15:49

發票確實已經開了,但是有可能這個發票會作廢,等下個月再開具,但是其他非跨區域的項目也開了發票

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快賬用戶6874 追問 2023-10-30 15:51

如果預計了這個項目開紅字的話,那當月實際繳納的稅比預交的少一點

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齊紅老師 解答 2023-10-30 15:53

當月需要繳納增值稅 把預繳結轉到未交增值稅就好了

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快賬用戶6874 追問 2023-10-30 15:58

老師,預交的增值稅對應的附加稅,我直接稅金及附加計提再繳納就對著吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 16:34

直接稅金及附加計提再繳納就對 是的

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您好 請問當月開具發票后需要繳納增值稅嗎
2023-10-30
你好,預交的增值稅以及附加,分錄是 借:應交稅費 —應交增值稅(已交稅金) 應交稅費 —附加稅 貸:銀行存款?
2023-04-06
你好,是的,您的理解完全正確
2022-03-15
你好,有增值稅,就需要根據增值稅計提相應的附加稅
2023-02-25
你好,分錄是這樣對的 ,金額需要自己去核實一下。
2024-08-15
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