同學,你好,你這個月是申報上個月的。
老師,這個稅務事項通知書的印花稅,購銷合同,按次申報,申報期限期滿之日起15日內,指的是我開票確認收入后的15天內申報印花稅么
老師您好,請教。我們公司今年有發生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發生業務期滿15日內申報,但是漏了申報,我該按什么基數在下個月補申報萬分之三印花稅?
老師,我單位核定的印花稅是按次申報,2021年我一直申報,我想在這個月 一起申報上去年一年的,我所屬期怎么選擇呢,是選擇今天的日期還是選擇2021年的日期呢?
老師,印花稅稅費種核定的是按次申報,申報期限是期滿之日起15日內?請問何時申報呢,比如我今天簽的合同,是需要在下個月15日之前申報么?
老師,我們印花稅稅費種認定是按次,截止日期2022-6-30號,之后沒有在做稅費種認定,現在還是按次申報嗎?電子稅務局中網站中,財產和行為稅與企業所得稅綜合申報,申報截止日期是8-15日,主要是印花稅,本期沒有發生,還用申報嗎?
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
意思這個征期我申報上月2.1-2.28簽的合同的印花稅,今天簽的合同是在下個月的征期申報?
是的,就是這個意思。
老師,那核定的按次,實際相當于是每月月報,并不是簽合同的當天就得申報?
不是按簽合的當天申報,有所屬期的,這個月申報上個月的就行了。