印花稅申報時間是應稅行為發生次月15日之前 這個和按月申報是一樣的,次月進去申報不過是沒有發生不需要0申報
老師,這個稅務事項通知書的印花稅,購銷合同,按次申報,申報期限期滿之日起15日內,指的是我開票確認收入后的15天內申報印花稅么
老師您好,請教。我們公司今年有發生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發生業務期滿15日內申報,但是漏了申報,我該按什么基數在下個月補申報萬分之三印花稅?
老師,印花稅稅費種核定的是按次申報,申報期限是期滿之日起15日內?請問何時申報呢,比如我今天簽的合同,是需要在下個月15日之前申報么?
老師,今早收到提醒:2022年7月征期,原來如購銷合同、租賃合同等印花稅稅種【按年】認定的納稅人,對2022年1-6月所屬期的印花稅,【按次】進行申報,不需聯系管理員做稅種認定。時間選擇2022年6月30日。請在7月15日前進行申報。2022年7月以后需要按季度申報印花稅的,8月份再聯系管理員做印花稅稅種。
老師,這個月施行新的印花稅法,購銷合同是按次申報(這個企業不能自主選擇)15日內申報繳納,納稅義務但我們的購銷合同是年初簽訂進藥的框架協議,然后各月都有購進的情況,老師,這樣的話,我們每半個月就得統計一次購進然后申報繳納么?
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?