同學(xué):您好。同學(xué),現(xiàn)在是要提交還是要修改,修改進(jìn)入信息采集頁(yè)面,選擇上方的所屬期,就能查到,修改。
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒打,也沒有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開票時(shí)沒有按專管員說的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
印花稅按次申報(bào),2月份申報(bào)了,但是不知道所屬期是自選即當(dāng)天,所以沒繳費(fèi),現(xiàn)在怎么處理,采集不到這個(gè)信息。麻煩知道的老師來
嗯,我3月1號(hào)在個(gè)人所得稅app里面進(jìn)行了申報(bào)預(yù)約,然后呢未及時(shí)回復(fù),然后當(dāng)時(shí)我誤操作點(diǎn)了作廢,然后呢現(xiàn)在我再次申報(bào)變成應(yīng)繳納稅22453,我的當(dāng)年的總的收入是98000塊。上次我填報(bào)正常的話應(yīng)該是退稅258塊,但是現(xiàn)在的話不知道作廢的怎么樣把它刪除,然后無法操作,目前就申報(bào)了一個(gè)房貸信息,其他沒有申報(bào)過。麻煩老師幫忙解答一下。
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來申報(bào)期結(jié)束我查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報(bào)上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào)。我想請(qǐng)問的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
上月提交了,修改的話不支持修改稅款所屬期
同學(xué):您好。提交了,就是到繳款那步了,是采集不到信息。現(xiàn)在直接繳費(fèi)就可以了。
到財(cái)產(chǎn)與行為稅納稅申報(bào)的時(shí)候,帶申報(bào)稅種里采集不到印花稅,也沒有繳費(fèi)的提示
稅源采集點(diǎn)進(jìn)去明細(xì)有,但是待申報(bào)稅種勾選里,勾選印花稅就顯示采集不到,然后一直這樣循環(huán)
同學(xué):您好,稅源采集,把那筆修改保存,再提交。
修改哪里
同學(xué):哪填錯(cuò)了,修改哪里。合同簽在什么時(shí)間,合同上有日期。
沒有合同,只開了發(fā)票。而且日期申報(bào)了不允許修改
同學(xué):您好。刪除掉,重新申報(bào)。
刪除不掉,顯示已申報(bào)無法刪除
同學(xué):您好。財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)查詢維護(hù),在這里查一下,有沒有那筆。
申報(bào)日期可以選擇。
在財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)查詢維護(hù)里查到了,申報(bào)日期2.20,應(yīng)納稅額0.6,減免稅額0.3,已交稅額0.3,應(yīng)補(bǔ)稅額0.3
同學(xué):您好。0.3應(yīng)該是減免,不用交。
但是減免稅額不是寫的0.6呢,所以就是應(yīng)納稅額1元以下的就不用管是嗎
同學(xué):您好。正常情況下,低于1元以下,稅務(wù)局就直接不收了。