同學(xué)你好 4; 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 5; 借,生產(chǎn)成本一Aa1000 借,制造費(fèi)用900 借,管理費(fèi)用120000 貸,應(yīng)付職 工薪酬 6; 借,制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)折舊 7 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 8 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 9 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)26000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫(kù)存商品100000 10 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,營(yíng)業(yè)外收入 貸,本年利潤(rùn)
作業(yè)活動(dòng) 作業(yè)1 第一章 資料:某有限責(zé)任公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)企業(yè)分別收到投資者240000元投資款,款項(xiàng)已存入銀行; (2)購(gòu)入原材料, 價(jià)款為10000元,增值稅稅率13%,已驗(yàn)收入庫(kù),以銀行存款支付; (3)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料90 000元,生產(chǎn)乙 產(chǎn)品領(lǐng)用材料80 000元 ; (4)生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)買(mǎi)辦公用品5000元,以現(xiàn)金支付; (5)以現(xiàn)金1000元支付廠(chǎng)部辦公費(fèi); (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊11000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊5000元,管理部門(mén)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊6000元; (7)分配制造費(fèi)用10000元,其中甲產(chǎn)品成本5000元,乙產(chǎn)品成本5000元。 (8)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù); (9)企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行; (10)銷(xiāo)售給紅星廠(chǎng)乙產(chǎn)品900件,每件售價(jià)50元,增值稅稅率13%,貨款未收到; (11)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品60000元,乙產(chǎn)品30000元; (12)以銀行存款支付本月銷(xiāo)售甲乙產(chǎn)品的銷(xiāo)售費(fèi)用10000元。
4.本月生產(chǎn)領(lǐng)用B材料100千克,材料成本為1500000元。5.分配本月工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資1000元,車(chē)間管理人員工資900元廠(chǎng)部管理人員工資120000元。6.計(jì)算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊費(fèi)30000元,廠(chǎng)部折舊費(fèi)2000元。7.用現(xiàn)金5000元支付廠(chǎng)部辦公用品費(fèi);.用銀行存款6000元支付罰款支出。,8.清查現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款2000元,無(wú)法查明原因。做批準(zhǔn)前、批準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)處理。9.本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品800件,每件售價(jià)250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到;并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)商品成本100000元。10.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入,其中產(chǎn)品銷(xiāo)售收入200000元,營(yíng)業(yè)外收入60000元。
1為生產(chǎn)A產(chǎn)品用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車(chē)間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門(mén)級(jí)甲材料10千克。甲材料單價(jià)為120元千克,乙材料單價(jià)為30元/千克。2.本月職工工資分情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為2000元,車(chē)間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元3以現(xiàn)金800元購(gòu)買(mǎi)辦公用品,其中車(chē)間用500元,管理部門(mén)用300元4.車(chē)間技術(shù)人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2500元,以現(xiàn)金支付。5計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:1計(jì)算本月發(fā)生的制造費(fèi)用金額:2計(jì)算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;3計(jì)算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:4計(jì)算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本:5計(jì)算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元。3.甲材料己入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車(chē)間3000元,管理部門(mén)2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元,11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費(fèi)用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車(chē)間管理人員工資10000元,管理部門(mén)職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品
大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)500元。3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元8.行政管理人員李華報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車(chē)間300元,管理部門(mén)2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元。11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2000元。12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車(chē)間管理人元,管理部門(mén)職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元14.用銀行存款支付廣告費(fèi)
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠(chǎng)家返利