你好 先交社保 后發(fā)工資用其他應(yīng)收款 后交社保 先發(fā)工資用其他應(yīng)付款?
#提問(wèn)#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 到交社保時(shí) 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 這樣對(duì)么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個(gè)人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
個(gè)人承擔(dān)的社保公積金是計(jì)入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
老師好,發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄,實(shí)發(fā),還有社保,公積金, 社保,公積金的分錄,是其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款呢? 謝謝
發(fā)放工資扣除員工的社保和公積金部分到底是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
發(fā)放工資扣除員工的社保和公積金部分到底是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付。我們公司15號(hào)發(fā)工資15號(hào)交社保24號(hào)繳納公積金具體改是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師,您好!公司夠買(mǎi)東西,付錢(qián)給總公司,經(jīng)銷(xiāo)商出貨給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?
老師,我們注冊(cè)資本 300 萬(wàn)全部到位的情況下減資到 100 萬(wàn),對(duì)外沒(méi)有債權(quán)債務(wù)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開(kāi)具。
開(kāi)發(fā)票比如說(shuō)是藥類(lèi),需不需要開(kāi)明顯?
A公司對(duì)公賬戶打給B公司對(duì)公賬戶款,問(wèn):B公司對(duì)公賬戶款以何名義正常如何出來(lái)呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報(bào)關(guān)單上是照章征稅,稅務(wù)局說(shuō)不退稅
老師,2024年買(mǎi)的樹(shù)枝 枝丫木材等,由于沒(méi)有做好保護(hù)措施,淋雨發(fā)霉無(wú)法售賣(mài),這樣的話怎么做賬務(wù)處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開(kāi)普票的且月度銷(xiāo)售額肯定在10萬(wàn)以內(nèi),那我做賬的時(shí)候銷(xiāo)售商品不是也開(kāi)了普票嗎,那我需要做應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)嗎?比如我賣(mài)了10個(gè) 硒鼓,開(kāi)普票,金額是600,稅額是50,價(jià)稅合計(jì)650,那我做賬是借:應(yīng)收賬款650 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額50 是這樣做嗎
這個(gè) b 選項(xiàng)算出來(lái)不含增值稅的銷(xiāo)售額??消費(fèi)稅稅率是消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額嗎
實(shí)際的發(fā)生的壞賬損失,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
好的,謝謝
你兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
這是不同情況用不同的科目 這是區(qū)別??
恩恩,好的
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!